2018年8月19日上午,集團公司召開審計業(yè)務知識培訓暨后四個月審計工作推動會。集團公司審計稽核部、權屬企業(yè)監(jiān)察審計部相關人員及監(jiān)察審計工作兼崗人員參加。
會上,集團公司審計稽核部對今年出臺的《內(nèi)部審計稽核管理辦法》、《內(nèi)部審計實施細則》詳細解讀,并對參會人員提出的問題逐一答疑解惑。通過培訓,監(jiān)察審計人員對內(nèi)審機構的職能定位、工作職責、工作內(nèi)容及工作流程有了清晰的認識。各權屬企業(yè)還匯報了今年后四個月的審計工作計劃,針對各權屬企業(yè)的經(jīng)營特點,會議對后四個月的審計重點工作提出了要求。